ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN.


BASE LEGAL

La Ley 67-1993, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción", crea la citada Administración con personalidad jurídica propia, capacidad para demandar y ser demandada y autonomía fiscal y administrativa. Esta Administración será responsable de los programas y servicios relacionados con la salud mental, la adicción a drogas y el alcoholismo. Por su parte, la Ley 408-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Salud Mental de Puerto Rico", crea las Cartas de Derechos para adultos y menores que reciben servicios de salud mental. Mediante esta Ley, se autoriza al Administrador de ASSMCA, a establecer la reglamentación necesaria a fin de licenciar, supervisar y mantener un registro público de todas las instituciones y facilidades, ya sean públicas o privadas, que se dediquen a proveer servicios para la prevención o el tratamiento de desórdenes mentales, y de adicción a drogas y alcoholismo a formular e implantar los programas de prevención y tratamiento, establecer los controles de calidad de los mismos, con el objetivo de cumplir con los propósitos de esta Ley.

MISIÓN

Promover, conservar y restaurar la salud mental óptima del pueblo de Puerto Rico. Garantizar y reglamentar la prestación de servicios de prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación en el área de salud mental, para que sean accesibles, costo efectivos y de óptima calidad, en un ambiente de respeto y confidencialidad.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2018 2019 2020 2021
Sept./17 Sept./18 Sept./19 Feb./20 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,172 1,061 963 936 936

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2020-2021 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021

El Presupuesto considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y limitaciones de gasto en el año eleccionario.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Prevención y Promoción de la Salud 3,953 5,841 5,463 5,078
Servicios de Tratamiento Ambulatorios 31,010 39,946 41,177 38,386
Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras 13,573 17,487 18,709 24,578
Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce 6,668 5,960 5,591 6,325
Administración del Hospital de Psiquiatría Forense 5,643 5,105 5,732 7,024
Servicios de Tratamiento Interno 17,359 19,102 18,779 18,515
Servicios de Alcance y Apoyo Comunitarios 2,572 2,962 3,523 3,479
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 80,778 96,403 98,974 103,385
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Prevención y Promoción de la Salud 586 0 450 0
Servicios de Tratamiento Ambulatorios 0 0 53 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 586 0 503 0
 
Total, Servicio Directo 81,364 96,403 99,477 103,385
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 11,189 5,677 7,900 10,200
Administración 5,532 8,272 4,587 4,135
Calidad de Servicios 674 546 607 536
Oficina de Organismos Reguladores 368 293 361 306
Información y Tecnología 472 467 670 464
Planificación 60 6,599 1,302 2,764
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 18,295 21,854 15,427 18,405
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 24,831 24,919
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 24,831 24,919
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 7,015 7,045 7,015 7,015
Planificación 0 0 1,800 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 7,015 7,045 8,815 7,015
 
Total, Servicio de Apoyo 25,310 28,899 49,073 50,339
 
Total, Programa 106,674 125,302 148,550 153,724
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 64,810 68,787 68,566 75,773
Asignaciones Especiales 4,975 0 0 0
Fondos Federales 24,450 43,060 39,052 39,637
Ingresos Propios 4,838 6,410 6,783 6,380
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 99,073 118,257 114,401 121,790
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 24,831 24,919
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 24,831 24,919
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 7,015 7,015 7,015 7,015
Fondos Federales 586 0 2,303 0
Ingresos Propios 0 30 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 7,601 7,045 9,318 7,015
Total, Origen de Recursos 106,674 125,302 148,550 153,724
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 31,006 25,257 21,481 21,568
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 8,696 7,575 9,074 10,899
Servicios Comprados 4,948 5,092 5,060 5,561
Gastos de Transportación 91 121 134 154
Servicios Profesionales 4,185 9,120 8,871 13,105
Otros Gastos Operacionales 13,723 12,905 13,432 12,995
Asignaciones Englobadas 0 7,501 8,253 8,286
Asignación Pareo Fondos Federales 270 195 414 414
Materiales y Suministros 1,891 1,021 1,847 2,791
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 64,810 68,787 68,566 75,773
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 24,831 24,919
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 24,831 24,919
 
Total de la RC del Fondo General 64,810 68,787 93,397 100,692
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Pago de Deuda de Años Anteriores 4,975 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 4,975 0 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 7,015 7,015 7,015 7,015
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 7,015 7,015 7,015 7,015
 
Total de la AE del Fondo General 11,990 7,015 7,015 7,015
 
Total del Fondo General 76,800 75,802 100,412 107,707
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 8,630 8,276 8,508 8,484
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 247 294 121 113
Servicios Comprados 2,536 2,527 1,735 2,555
Donativos, Subsidios y Distribuciones 135 2,368 49 1,715
Gastos de Transportación 286 487 467 582
Servicios Profesionales 6,524 30,140 25,226 26,081
Otros Gastos Operacionales 4,452 2,326 4,937 2,873
Compra de Equipo 1,440 821 979 891
Materiales y Suministros 5,034 2,228 3,796 2,672
Anuncios y Pautas en Medios 4 3 17 51
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 29,288 49,470 45,835 46,017
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 586 30 2,303 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 586 30 2,303 0
Total, Concepto 106,674 125,302 148,550 153,724


PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Prevención y Promoción de la Salud

Descripción del Programa

Diseña, desarrolla, implanta y evalúa el plan de prevención y promoción de la salud mental basado en la política pública de la Agencia. Utiliza estrategias de investigación efectivas para promover el establecimiento de programas, así como, servicios basados en modelos efectivos. Los servicios se ofrecen con prioridad a las poblaciones de niños y jóvenes en alto riesgo, personal docente (escuelas públicas y privadas), líderes voluntarios, empleados del sector público y privado, familias o mujeres jefas de hogar.

Asimismo, a través de los servicios brindados se permiten ser agentes facilitadores en la capacitación, asesoramiento y ofrecimiento de asistencia técnica a organizaciones públicas y privadas. Además, coordina con organizaciones de base comunitaria, que implanten programas, actividades o servicios para la prevención y promoción de la salud mental en Puerto Rico.

Clientela

Niños, adolescentes, familias, jóvenes, líderes, voluntarios, residentes de las comunidades especiales y residenciales públicos, empleados, comerciantes, y la comunidad universitaria.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Clientela atendida 168,893 116,186 169,440

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 3,272 5,269 4,868 4,516
Ingresos Propios 0 2 23 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 681 570 572 562
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,953 5,841 5,463 5,078
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Federales 586 0 450 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 586 0 450 0
Total, Origen de Recursos 4,539 5,841 5,913 5,078
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 995 2,716 3,231 2,645
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 126 10 30 57
Servicios Comprados 220 465 200 255
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 459 0 0
Gastos de Transportación 86 40 136 150
Servicios Profesionales 2,030 1,714 1,581 1,550
Otros Gastos Operacionales 219 354 145 200
Compra de Equipo 64 31 20 69
Materiales y Suministros 213 52 120 150
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,953 5,841 5,463 5,078
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 586 0 450 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 586 0 450 0
Total, Concepto 4,539 5,841 5,913 5,078
 

Servicios de Tratamiento Ambulatorios

Descripción del Programa

Integra todos los servicios ambulatorios para el tratamiento de los trastornos mentales, adictivos y concurrentes de las poblaciones de niños, adolescentes y adultos, desde la perspectiva biopsicosocial. Funciona por modalidad de servicio y nivel de cuidado.

Bajo este concepto, se agrupan los Centros de Salud Mental Comunitarios Regionales localizados en Moca, Mayagüez, Arecibo y Fajardo. Además, se ofrecen servicios en distintos niveles de cuidado ambulatorio: regular, intensivo, hospitalización parcial, clínicas especializadas y servicios transicionales. De otra parte, en el Centro de Servicios Médicos (CSM) de Río Piedras y el Centro de Salud Mental de Mayagüez, existe una unidad de evaluación y referido que ofrecen servicios especializados bajo el Programa de Servicios de Evaluación y Recuperación al Empleado (SERE) y un Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC). De igual manera, se proveen tratamientos ambulatorios para trastornos adictivos bajo el Programa de Tratamiento con Metadona en San Juan, Bayamón, Caguas, Ponce, Aguadilla y Cayey. Igualmente, cuenta con tres unidades móviles en el Residencial Lloréns Torres y Monte Hatillo en San Juan, Sector la Cantera de Ponce y en el CDT de Coamo. Además, se dispone de una unidad de alcoholismo en el Centro Médico en Río Piedras; Laboratorios Toxicológicos en San Juan y Ponce; Programas de Desvío: "Drug Courts" (en 9 regiones judiciales) y "Treatment Alternative Street Crime (TASC)" en 13 regiones judiciales y TASC Juvenil en 4 regiones judiciales; Programa de Ingreso Involuntario a Tratamiento en 13 regiones judiciales bajo la Ley 67; Servicios a Niños y Adolescentes en San Juan, Arecibo, Caguas, Ponce, Mayagüez y Bayamón.

Clientela

Población de cuatro (4) años en adelante con problemas de salud mental, drogas y alcohol.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Participantes 16,209 13,961 16,371

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 15,081 23,111 24,979 24,496
Ingresos Propios 20 1,612 952 893
Resolución Conjunta del Presupuesto General 15,909 15,223 15,246 12,997
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 31,010 39,946 41,177 38,386
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Federales 0 0 53 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 53 0
Total, Origen de Recursos 31,010 39,946 41,230 38,386
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 19,764 12,553 11,111 10,938
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 638 542 586 598
Servicios Comprados 1,936 2,661 2,186 2,258
Donativos, Subsidios y Distribuciones 58 75 15 79
Gastos de Transportación 134 344 157 397
Servicios Profesionales 3,595 17,284 18,843 15,686
Otros Gastos Operacionales 2,228 1,078 1,860 1,816
Asignaciones Englobadas 0 4,027 4,541 4,541
Compra de Equipo 847 447 492 568
Materiales y Suministros 1,810 935 1,371 1,459
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 15 46
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 31,010 39,946 41,177 38,386
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 53 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 53 0
Total, Concepto 31,010 39,946 41,230 38,386
 

Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras

Descripción del Programa

Ofrece servicios a toda la población de Puerto Rico, admite pacientes con problemas de salud mental, mayores de 18 años, durante la fase aguda y sub-aguda. Tiene capacidad para 121 camas de hospitalización, al igual que una Unidad de Evaluación y Cernimiento, debidamente acreditada. Además, cuenta con unidades de Cuidado Agudo y Sub-agudo, Sala de Enfermería para la atención de condiciones físicas y mentales, entre otros. Ofrece servicios de emergencias psiquiátricas 24 horas al día, para lo cual tiene 26 camas adicionales disponibles, enfatizando que es el único hospital público civil en Puerto Rico.

Clientela

Pacientes mayores de 18 años (masculino y femenino) con enfermedad mental en fases aguda o sub-aguda, que requieran hospitalización

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Clientela atendida 300 356 330

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 3,709 4,325 4,826 4,438
Resolución Conjunta del Presupuesto General 9,864 13,162 13,883 20,140
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,573 17,487 18,709 24,578
Total, Origen de Recursos 13,573 17,487 18,709 24,578
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,862 5,827 3,408 2,479
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,135 1,307 1,425 3,209
Servicios Comprados 697 603 860 662
Gastos de Transportación 25 41 0 0
Servicios Profesionales 1,946 8,196 6,001 12,797
Otros Gastos Operacionales 1,893 1,124 3,019 1,012
Asignaciones Englobadas 0 0 3,257 3,745
Compra de Equipo 76 5 0 0
Materiales y Suministros 939 384 739 674
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,573 17,487 18,709 24,578
Total, Concepto 13,573 17,487 18,709 24,578
 

Administración del Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce

Descripción del Programa

Atiende la población con problemas de salud mental, a tenor con las Reglas 240 y 241 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, según enmendadas. Tiene capacidad para 125 camas para pacientes de ambos sexos mayores de 18 años. Ofrece servicios mediante un equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, médicos generalistas, personal de enfermería, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales. El enfoque de tratamiento es uno de rehabilitación psicosocial, bajo el Modelo de Recuperación.

Clientela

Pacientes adultos mayores de 18 años de ambos sexos, no procesables, con problemas de salud mental referidos a través del Sistema de Judicial.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Clientela atendida 218 194 200

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 393 28 135 9
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,275 5,932 5,456 6,316
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,668 5,960 5,591 6,325
Total, Origen de Recursos 6,668 5,960 5,591 6,325
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,222 2,011 1,548 1,519
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 9 4 9 9
Servicios Comprados 1,314 1,302 776 1,464
Gastos de Transportación 11 21 31 25
Servicios Profesionales 1,495 1,263 1,299 1,299
Otros Gastos Operacionales 524 603 599 599
Asignaciones Englobadas 0 0 120 0
Materiales y Suministros 1,093 756 1,209 1,410
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,668 5,960 5,591 6,325
Total, Concepto 6,668 5,960 5,591 6,325
 

Administración del Hospital de Psiquiatría Forense

Descripción del Programa

Provee servicios de evaluación sobre procesabilidad a la población adulta masculina con trastornos mentales en fase aguda que han sido intervenidos por el Sistema Judicial, por la comisión de un delito y son referidos por cualquiera de los Tribunales de Primera Instancia. Tiene capacidad para 81 camas y atiende los referidos de los tribunales, para evaluación y tratamiento bajo la Regla Núm. 240 del Código Penal de Puerto Rico de 1974, según enmendado. Además, ofrece servicios a través de un equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, médicos generalistas, personal de enfermería, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales. Una vez el paciente se evalúa como procesable, se notifica al tribunal para su determinación final. Igualmente atiende, mediante contrato con el Departamento de Corrección y Rehabilitación a menores varones entre las edades de 18 a 21 años para evaluación y tratamiento psiquiátrico que requiera de hospitalización aguda.

Clientela

Pacientes adultos varones de 18 años o más con diagnóstico de salud mental que son referidos por el Sistema Judicial para tratamiento, mientras se determina procesabilidad, a tenor con la Regla Núm. 240 del Código Penal de Puerto Rico de 1974, según enmendado.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Clientela atendida 168 168 170

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 203 0 48 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,440 5,105 5,684 7,024
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,643 5,105 5,732 7,024
Total, Origen de Recursos 5,643 5,105 5,732 7,024
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,156 1,107 1,193 1,175
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,304 786 1,506 2,075
Servicios Comprados 1,469 1,206 755 1,498
Gastos de Transportación 9 18 20 30
Servicios Profesionales 1,031 1,561 1,734 1,570
Otros Gastos Operacionales 414 251 260 267
Asignaciones Englobadas 0 0 41 0
Compra de Equipo 1 0 0 0
Materiales y Suministros 259 176 223 409
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,643 5,105 5,732 7,024
Total, Concepto 5,643 5,105 5,732 7,024
 
Servicios de Tratamiento Interno (Transicionales y Residenciales)

Descripción del Programa

Provee servicios de rehabilitación psicosocial a través de servicios residenciales, transicionales, psicosociales residenciales y psicosociales ambulatorios. El objetivo principal es lograr una integración efectiva en la comunidad. Los servicios con Hogares de Tratamiento se ofrecen a través de distintas categorías, cuyos servicios se organizan de acuerdo con las necesidades y fortalezas de la clientela referida. Estos hogares se establecen mediante contratos de servicios, con organizaciones incorporadas en el Departamento de Estado y miembros de la comunidad interesados en atender y ayudar en la rehabilitación de las personas.

Además, provee servicios residenciales para la rehabilitación en los Centros de Servicios Integrados de Recuperación de Cayey y Trujillo Alto, los cuales ofrecen servicios de rehabilitación psicosocial en instalaciones de tipo transitorio; Residencial Varones de San Juan y Ponce y Residencial Mujeres San Juan. Esta modalidad está diseñada para ofrecer tratamiento a aquellos participantes con problemas en el uso de sustancias que necesitan estar en un ambiente terapéutico restrictivo de duración de 8 a 12 meses. Esto incluye servicios psicológicos, terapias grupales y familiares, terapia ocupacional y recreativa, entre otros. El Programa Servicios Residenciales Adolescente SERA, brinda el tratamiento residencial para adolescentes entre 13 y 17 años con disturbio emocional severo y con problemas por uso de sustancias.

El Área de Servicios Internos atiende su clientela en las instalaciones del Hospital de Psiquiatría Dr. Ramón Fernández Marina de Río Piedras, Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce y en el Hospital de Psiquiatría Forense de San Juan.

Clientela

Pacientes adultos de 18 años en adelante, de ambos géneros con condición de enfermedad mental o de uso de sustancias que necesitan hospitalización aguda y servicios psicosociales ambulatorios o residenciales. En el caso de menores, entre los 13 a 17 años, se incluyen los que necesitan servicios residenciales transicionales para salud mental o uso de sustancias.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Participantes 1,471 1,211 2,570

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 1,807 3,897 3,646 3,613
Ingresos Propios 88 86 29 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 15,464 15,119 15,104 14,902
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,359 19,102 18,779 18,515
Total, Origen de Recursos 17,359 19,102 18,779 18,515
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,895 4,063 3,196 3,288
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 59 26 8 12
Servicios Comprados 484 557 533 580
Gastos de Transportación 24 20 9 17
Servicios Profesionales 120 2,869 1,800 2,124
Otros Gastos Operacionales 11,356 11,185 11,682 11,578
Asignaciones Englobadas 0 0 141 0
Compra de Equipo 127 97 127 220
Materiales y Suministros 1,294 285 1,283 696
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,359 19,102 18,779 18,515
Total, Concepto 17,359 19,102 18,779 18,515
 

Servicios de Alcance y Apoyo Comunitario

Descripción del Programa

Orienta e interviene en crisis, coordina servicios, maneja casos, identifica personas sin hogar, ubica en albergues y coordina vivienda temporera. Los servicios incluidos en la vivienda transicional son, entre otros: evaluación psicológica y psiquiátrica; desarrollo e implantación de un plan de tratamiento individualizado; evaluación médica y de enfermería; toxicológica de rutina; consejería y terapia individual o grupal. Aporta principalmente el componente de trabajo social para reforzar el seguimiento y manejo de los casos (case management). Destaca la Línea PAS, la cual brinda servicios a través de una red de teléfonos (1-800-981-0023) atendidos 24 horas, los 7 días de la semana, por un equipo multidisciplinario de profesionales. Sirve a la población identificada sin hogar, deambulantes o personas en riesgo de perder la vivienda, a través de Ayuda a Personas Sin Hogar (Proyecto PATH). Dirige a todos los Alcances Comunitarios ("outreach") a través de manejadores de casos o coordinaciones interagenciales, para la población de adultos, niños y adolescentes. Igualmente, provee servicios dirigidos a personas sin hogar con condiciones de salud agudas. Coordina esfuerzos para que las personas sin hogar, obtengan una vivienda y se integren a la comunidad. Lo anterior se realiza mediante el Programa de Vuelta a la Vida: Sanación y Hogar (HUD).

Clientela

Toda la población incluyendo niños, adultos y envejecientes con condiciones mentales o usuarios de sustancias y alcohol

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Participantes 98,765 98,770 99,783

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 2,112 2,615 2,734 2,734
Resolución Conjunta del Presupuesto General 460 347 789 745
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,572 2,962 3,523 3,479
Total, Origen de Recursos 2,572 2,962 3,523 3,479
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 367 639 716 720
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 111 14 15 18
Servicios Comprados 301 352 383 422
Donativos, Subsidios y Distribuciones 77 23 34 30
Gastos de Transportación 5 1 7 2
Servicios Profesionales 98 1,155 1,335 1,422
Otros Gastos Operacionales 374 189 151 121
Compra de Equipo 166 50 104 0
Asignación Pareo Fondos Federales 270 195 414 414
Materiales y Suministros 800 343 363 329
Anuncios y Pautas en Medios 3 1 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,572 2,962 3,523 3,479
Total, Concepto 2,572 2,962 3,523 3,479
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Establece la política pública vigente aplicable a la estructura programática, así como, en la prestación de los servicios de salud mental y sustancias. Dirige, supervisa y administra todo lo concerniente a prevención, tratamiento y rehabilitación, en general. Bajo este Programa, se encuentran la Oficina de Auditoría, responsable de determinar que las operaciones fiscales y de cumplimiento se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables; Asesoramiento Legal, encargada de velar por la legalidad de todos los procesos de la Agencia, de la revisión y certificación de los contratos, y de la representación en los foros administrativos y judiciales; y Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad, encargada de difundir el plan operacional en los medios de comunicación para facilitar el flujo de la información pública.

Clientela

Empleados y funcionarios de administraciones auxiliares con sus respectivas dependencias y oficinas de la ASSMCA.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 4,975 0 0 0
Ingresos Propios 246 109 119 847
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,968 5,568 7,781 9,353
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,189 5,677 7,900 10,200
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 7,015 7,015 7,015 7,015
Ingresos Propios 0 30 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 7,015 7,045 7,015 7,015
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 24,831 24,919
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 24,831 24,919
Total, Origen de Recursos 18,204 12,722 39,746 42,134
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 612 608 2,076 4,094
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5,311 4,940 5,136 4,704
Servicios Comprados 40 17 562 533
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 11 0 0
Servicios Profesionales 236 98 119 847
Otros Gastos Operacionales 15 3 7 7
Pago de Deuda de Años Anteriores 4,975 0 0 0
Materiales y Suministros 0 0 0 15
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,189 5,677 7,900 10,200
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 7,015 7,045 7,015 7,015
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 7,015 7,045 7,015 7,015
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 24,831 24,919
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 24,831 24,919
Total, Concepto 18,204 12,722 39,746 42,134
 

Administración

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa los trabajos de carácter administrativo que se ofrecen en las dependencias y oficinas de la ASSMCA. Sirve de apoyo a las operaciones para que se brinden servicios internos (a empleados y funcionarios) y externos (comunidad, sector privado y entidades sin fines de lucro) de manera adecuada. Bajo este Programa, se encuentra el Negociado de Asuntos Fiscales y Servicios Auxiliares, compuesto por las Divisiones de Presupuesto, Finanzas, Compras y Servicios Auxiliares; y el Negociado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

Clientela

Administraciones auxiliares con sus dependencias y empleados de la Agencia.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 2,178 1,572 1,578 1,568
Ingresos Propios 174 237 522 193
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,180 6,463 2,487 2,374
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,532 8,272 4,587 4,135
Total, Origen de Recursos 5,532 8,272 4,587 4,135
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,411 2,777 2,243 1,942
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 244 240 281 320
Servicios Comprados 1,013 435 506 414
Gastos de Transportación 66 114 139 100
Servicios Profesionales 0 890 551 953
Otros Gastos Operacionales 1,129 265 565 252
Asignaciones Englobadas 0 3,474 153 0
Compra de Equipo 159 33 89 33
Materiales y Suministros 509 42 59 119
Anuncios y Pautas en Medios 1 2 1 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,532 8,272 4,587 4,135
Total, Concepto 5,532 8,272 4,587 4,135
 

Calidad de Servicios

Descripción del Programa

Examina, analiza, ofrece seguimiento procesal y operacional a los servicios que se prestan en las instalaciones de cuidado de salud mental y sustancias. Asimismo, calibra y persigue el mejoramiento del desempeño organizacional de las instalaciones y servicios, dentro y fuera de la ASSMCA. Abarca metas y objetivos definidos en su plan de trabajo, basado en dominios e indicadores de desempeño, tales como: acceso, aceptabilidad, cuidado apropiado, seguridad, continuidad del cuidado, competencia profesional, sensibilidad cultural, efectividad, eficiencia, eficacia y prontitud, entre otros. Comprende un Plan de Vigilancia de Desempeño Sistemático con evaluaciones de calidad periódicas al Seguro de Salud Pública y Red de Apoyo, Centros de la ASSMCA, "Management Behavior Health Organization" (MBHO) y entidades externas. Ejerce como ente evaluador y fiscalizador de los servicios que se prestan en los centros, al igual que instalaciones de salud mental y sustancias para que cumplan con los estándares de calidad y eficiencia.

Clientela

Participantes del Seguro de Salud Pública (Salud Mental) que se atienden en los hospitales e instituciones de la Agencia.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Satisfacción de la Clientela (porciento) 93 95 95

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 5 5 67 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 669 541 540 536
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 674 546 607 536
Total, Origen de Recursos 674 546 607 536
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 507 483 482 476
Gastos de Transportación 9 5 67 0
Servicios Profesionales 158 58 58 60
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 674 546 607 536
Total, Concepto 674 546 607 536
 

Oficina de Organismos Reguladores

Descripción del Programa

Planifica, dirige, administra y vela por el cumplimiento de las disposiciones en las leyes y reglamentos aplicables en el proceso de certificación y licenciamiento de todas las instalaciones públicas y privadas que se requieran. Las que, dedican su operación a proveer servicios para la prevención, el tratamiento no medicado y la rehabilitación de personas con desórdenes mentales, adicción o dependencia a sustancias deprimentes o estimulantes, que incluye el alcohol.

Clientela

Instalaciones públicas o privadas dedicadas a proveer servicios de prevención, tratamiento no medicado y de rehabilitación.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 0 3 50 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 368 290 311 306
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 368 293 361 306
Total, Origen de Recursos 368 293 361 306
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 329 287 278 275
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5 0 0 0
Servicios Comprados 5 0 5 5
Gastos de Transportación 7 3 32 6
Otros Gastos Operacionales 22 3 39 15
Materiales y Suministros 0 0 7 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 368 293 361 306
Total, Concepto 368 293 361 306
 

Información y Tecnología

Descripción del Programa

Provee el equipo, infraestructura de redes y telecomunicaciones, así como los sistemas o programas necesarios para facilitar la realización de funciones, lo que redunda en una prestación de servicios efectivos para los pacientes.

Clientela

Empleados de la Agencia con acceso a equipo electrónico y sistemas de información.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Clientela atendida 2,598 1,466 2,649

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 0 3 12 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 472 464 658 464
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 472 467 670 464
Total, Origen de Recursos 472 467 670 464
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 456 459 452 447
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1 0 199 10
Servicios Comprados 5 7 6 6
Gastos de Transportación 1 1 0 0
Otros Gastos Operacionales 1 0 13 1
Materiales y Suministros 8 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 472 467 670 464
Total, Concepto 472 467 670 464
 

Planificación

Descripción del Programa

Analiza e investiga nuevas estrategias operacionales, revisa los procesos programáticos y administrativos de la Agencia. También, sustenta estudios con información estadística y datos confiables. La Oficina se constituye en equipos de trabajo como: Planificación y Programación, Seguimiento Fiscal y Programático, Estadísticas y Análisis de Datos, Investigación y Evaluación y Análisis Gerencial. Ejerce como ente asesor para el Administrador, ofrece apoyo técnico a las dependencias y demás unidades de trabajo en la formulación de planes a corto, mediano y largo alcance.

Clientela

Personal de la Agencia, instituciones del Gobierno de Puerto Rico, comunidad universitaria, sector privado y entidades sin fines de lucro.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 0 6,596 1,247 2,710
Resolución Conjunta del Presupuesto General 60 3 55 54
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 60 6,599 1,302 2,764
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Federales 0 0 1,800 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 1,800 0
Total, Origen de Recursos 60 6,599 3,102 2,764
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 60 3 55 54
Servicios Comprados 0 14 23 19
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 1,800 0 1,606
Gastos de Transportación 0 0 3 9
Servicios Profesionales 0 4,172 776 878
Otros Gastos Operacionales 0 176 29 0
Compra de Equipo 0 158 147 1
Materiales y Suministros 0 276 269 197
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 60 6,599 1,302 2,764
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 1,800 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 1,800 0
Total, Concepto 60 6,599 3,102 2,764